职位描述:
主要职责是强化公司内部控制和风险管理,具体包括:
1.确立年度审计计划;
2.协助或独立组织项目审计计划,组织现场审计并编写审计报告;
3.定期对财务报表实施审计;
4.对内部举报事件进行调查,并提交调查报告;
5.对管理制度和业务流程进行审计;
6.本着服务的意识,向其他部门提供咨询意见。
岗位要求:
1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序;
2、本科及以上学历,财务或审计专业优先;
3、年龄 28-40 岁左右,有3年以上财务或内审工作经历,有事务所
工作经验更佳;
4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感。