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1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;2、协助主管领导编写内部审计计划;3、规范财务核算、审计财务报表、审核预决算;4、管理制度和流程审核;5、搜集、整理审计证据,编写审计工作底稿;6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;7、协助公司律师做好应收款的工作;8、参与公司业务流程或制度改进和风险评估;9、公司要求的其他管理工作。
工作职责:1.配合编制成本管理计划,配合完善公司成本控制的执行和维护等;2.根据分配的项目,合理制定审计方案,执行审计程序,编制审计底稿,形成审计报告;3.对潜在问题,提出合理化建议,建立审计整改台账,督促整改并追踪落实。任职要求1.本科及以上学历,22-35周岁,审计学专业,有相关工作经验者优先;2.善于沟通,工作细心,执行能力强,具备沟通协调能力及团队合作精神; 年龄要求:22-35岁 职能类别:审计专员/助理
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